久久538,国产精品第一区在线观看,特黄又色牲交视频免费…,亚洲欧美综合在线观看,一区二区三区毛片免费,欧美黄网站免费观看,女人18**毛片一级毛片

公司采購管理制度

時間:2025-01-06 09:20:01 制度 我要投稿

(精)公司采購管理制度15篇

  現(xiàn)如今,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。一般制度是怎么制定的呢?下面是小編幫大家整理的公司采購管理制度,歡迎大家分享。

(精)公司采購管理制度15篇

公司采購管理制度1

  1.目的

  為保證企業(yè)設(shè)備修理保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

  2.范圍

  各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

  3.職責(zé)

  3.1采買員負責(zé)對各類物資的選購工作。

  3.2總經(jīng)理負責(zé)需選購物資的復(fù)審工作。

  4.程序

  4.1按照各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,準(zhǔn)時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票準(zhǔn)時組織物品的購入,物資到位后,準(zhǔn)時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并仔細填寫領(lǐng)用單。

  4.2對急購物品,要按使用部門要求的時光準(zhǔn)時選購(特別狀況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。

  4.3對一些規(guī)格、型號強的特別配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。

  4.4嚴(yán)格根據(jù)《合格選購商名冊》(財務(wù)部備案)挑選選購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)節(jié)崗位,并擔(dān)當(dāng)由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。

  4.5對一些單一品種物資的挑選,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長久穩(wěn)定的關(guān)系。

  4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購買,防止庫存積壓。

  4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,須要時留10%尾款。

  4.8對大宗物資的選購,必需由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責(zé)。

  4.9采買員要負責(zé)對物資使用隨時回訪,了解物資的使用狀況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)覺質(zhì)量問題,準(zhǔn)時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的'渠道,不再合作。

  4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對選購的物品盡可能實行延期付款的方式來制約。

  4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

  4.12采買員要準(zhǔn)時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。

  4.13對選購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要仔細負責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)覺鄭重處理。

  4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問,全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析把握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)嫻熟。

  4.15采買員要仔細填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,詳細的由財務(wù)提供。

  4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀(jì)律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等仔細負責(zé)。

  4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立刻免職。

  5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長幫助監(jiān)督執(zhí)行。

公司采購管理制度2

  第一章總則

  第一條目的

  為加強公司規(guī)范化管理,規(guī)范采購工作,保障工程進度的正常持續(xù)進行,選擇合格的供應(yīng)商(廠家)并對采購過程進行嚴(yán)格的控制,確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。

  第二條適用范圍

  本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時,計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結(jié)算等,除另有規(guī)定外,悉以制度處理。

  第三條職責(zé)劃分

  1、由采購員全面負責(zé)對各工程材料物料的采購工作;

  2、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數(shù)量、要求進行詳細審核把關(guān);

  3、由工程部對各類材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān);

  4、由采購員對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價格控制把關(guān)。

  第二章采購(計劃)審批

  第一條采購計劃的制定

  1、工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)根據(jù)圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》,確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后報總經(jīng)理進行審批;

  2、總經(jīng)理審批后,采購員依據(jù)工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批,總經(jīng)理審批后,由采購員執(zhí)行采購計劃。

  第二條選擇供應(yīng)商

  根據(jù)審批后的采購計劃,選擇合格的供應(yīng)商,進行詢價、議價與項目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后,每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家,由部門領(lǐng)導(dǎo)審核。

  1、供應(yīng)商的.選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊(合格供應(yīng)商)廠家中選。

  2、長期報價采購,凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,應(yīng)事先選定廠商,議定長期供應(yīng)價格。

  第三條價格調(diào)查

  1、已核定的材料,必須經(jīng)常分析了解或收集資料,作為降低成本之依據(jù);

  2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低,應(yīng)附上書面之原因說明;

  3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時,應(yīng)要求供應(yīng)商(廠家)適當(dāng)降低單價;

  第四條詢價、比價和議價

  1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同,采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象;

  2、采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況,確定采購目標(biāo)價格;

  3、在得到供應(yīng)商的報價信息后,采購人員對供應(yīng)商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進行核對,以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實際的采購要求,并對供應(yīng)商所報的價格、交付期、售后服務(wù)等方面進行分析比較,以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商;

  4、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn);

  5、專用材料或用品,材料公司應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價;

  6、對廠商的報價資料整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi),采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致;

  7、對重大的物資采購,無論是技術(shù)、商務(wù)談判,要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判,要求有兩個以上的部門派人參加。

  第五條購前審批

  采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后,在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項,呈報負責(zé)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批:

  1、詢價或議價結(jié)果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等;

  2、注明與供貨商擬定的付款條件;

  3、需與供貨商簽訂長期合同的,采購員應(yīng)將草擬的《長期合同書》報相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。

  第六條價格復(fù)核與市場行情資料提供

  1、采購員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情,并建立供貨商資料,作為采購及價格審核的參考;

  2、采購員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項,提供市場行情資料,作為材料存量管理及核決價格的參考。

  第七條訂購作業(yè)

  采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“定購單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸,進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應(yīng)到對方生產(chǎn)工廠進行實際考察,在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向,并送樣報驗,未通過報驗的材料不準(zhǔn)采購。

  第八條簽訂采購合同

  1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后,采購員需填寫正式的采購合同,合同需要列明至少下列條款:

  (1)供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;

  (2)采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;

  (3)訂單所采購的數(shù)量/重量;單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);

 。4)價格:單價,合計價,合同總額,定金或預(yù)付款;

 。5)交付期:分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量;

  (6)付款方式;

  (7)所需的質(zhì)量證明(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告單等);

 。8)質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題是進行退換或其他處理方法;

 。9)運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

  2、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后,加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場采購的,由授權(quán)代理人簽字,對方簽章后生效;采購單一式兩份,雙方各保存一份。材料公司負責(zé)采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

  3、采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期,及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。

  4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認(rèn)。

  5、若屬分批交貨者,采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

  6、長期訂貨和大額進貨,原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進行,應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦,第二份存供應(yīng)商,另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。

  第九條緊急訂貨

  采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件,應(yīng)立即進行詢價、議價,迅速辦理。

  第十條進度控制及事物聯(lián)系

  除一般采購作業(yè)方式外,材料公司可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

  1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,通知各請購部門依計劃提出請購,材料公司定期集中辦理采購;

  2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大宗的材料,材料公司應(yīng)事先選定廠商,擬定長期供應(yīng)價格,呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。

  第十一條退貨作業(yè)

  對于檢驗不合格的材料退貨時,應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認(rèn)后,憑此異常材料出廠。

  第三章驗收與付款

  第一條貨物進廠驗收

  1、貨物進場供應(yīng)商交貨時,采購人員通知庫管員,實際清點件數(shù)或稱重,對貨物攜帶的有關(guān)證件進行驗證,經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知材料公司會同處理;

  2、對有專項質(zhì)量要求的材料物資,通知工程部派質(zhì)檢員驗收,驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

  第二條付款結(jié)算

  1、嚴(yán)格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行;

  2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付;

  3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出,申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求和項目進度情況進行,分清輕重緩急,必要時須提交驗收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票,申請付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款,按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù);

  4、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:

  (1)緊急采購且不能及時辦理財務(wù)支付手續(xù);

  (2)在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;

 。3)在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購;

 。4)1000元以下的零星采購。

  第三條進度控制及異常處理

  1、材料公司應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時間要求,掌握到貨進度;

  2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時,應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催交,對異常原因及時處理對策,匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。

  第四條質(zhì)量評價

  使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價,以利于進一步工作。

  第四章附則

  第一條參與采購過程的各相關(guān)部門,既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合,還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用,確保企業(yè)的利益不受損害;

  第二條參加采購的人員要嚴(yán)格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全體員工監(jiān)督;

  第三條超出本辦法的事項呈董事長核準(zhǔn)后實施;

  第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。

公司采購管理制度3

  總則

  一、為了規(guī)范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應(yīng),加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。

  二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

  三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風(fēng)險。

  第一章采購部職責(zé)

  四、采購部崗位職責(zé)

  1、負責(zé)制定物料采購管理制度和內(nèi)部崗位職責(zé);

  2、負責(zé)物資采購員、計劃員、檔案員的監(jiān)督管理;

  3、負責(zé)物料采購計劃的編制,采購合同的簽訂和保管;

  4、負責(zé)材料采購的詢價、談判、比質(zhì)、比價;

  5、負責(zé)按時完成部門所需的所有物料的采購,保質(zhì)保量;

  6、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。

  7、采購部負責(zé)管理各種檔案,如采購合同、各種批準(zhǔn)文件、公司簽發(fā)的各種文件等;

  8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細賬戶和公司應(yīng)付賬款,并定期與財務(wù)部核對。

  五、物料采購原則

  1、未經(jīng)批準(zhǔn)的材料不得采購;

  2、倉庫庫存物料應(yīng)使用優(yōu)先;

  3、在建立合格供應(yīng)商名單時,本著遠近采購的原則;

  4、采購物資時盡量采用銀行結(jié)算,減少現(xiàn)金結(jié)算;

  5、在比價過程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比價、同質(zhì)量比價、同價格比價、同價格比價的原則,選擇最優(yōu)采購單位;

  6、對于先試用的材料,用戶部門必須出具測試報告并批準(zhǔn)后才能購買。

  第二章物資采購管理

  六、為節(jié)約采購成本,公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時,要從實際工作出發(fā),避免盲目報送物資采購計劃,避免物資積壓損失。

  七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃,每月日前將下個月的采購計劃提交給采購部門,經(jīng)采購部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會議。

  八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規(guī)格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整,原料清單供應(yīng)商承擔(dān)的經(jīng)濟損失,部門承擔(dān)的經(jīng)濟損失;同時,采購部門有權(quán)拒絕采購型號不完整的材料。

  九、在采購材料時,必須嚴(yán)格按照采購原則和采購計劃進行采購,保證好訂貨、不漏訂貨,及時、準(zhǔn)確地實施材料供應(yīng)。簽署的材料

  在采購合同期間,嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應(yīng)當(dāng)載明數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)營人的經(jīng)濟責(zé)任等需要明確的事項。合同一般按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂。如有特殊情況,應(yīng)與公司法律顧問聯(lián)系后簽訂合同。

  十、在材料采購過程中,如果工程部和設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺,采購部門應(yīng)征求用戶的.意見,在用戶同意并簽字確認(rèn)后,采購用戶愿意接受的替代品。否則,后果由采購部直接負責(zé)。

  十一、若采購部門未能及時完成采購任務(wù),應(yīng)盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報原因并提出補救措施。

  第三章物資驗收與入庫管理

  十二、物料到達倉庫后,采購部檢驗人員應(yīng)將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號通知質(zhì)檢部,并在約定時間到達現(xiàn)場進行檢驗。

  十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通,及時退換材料。

  十四、所有對外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購部門確認(rèn),并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準(zhǔn)后方可對外協(xié)調(diào)。

  十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫,由倉管員辦理入庫手續(xù);如貨票在同一行,由倉管員打印入庫單,驗貨人員取回入庫單。雙方應(yīng)完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同,倉庫管理員會在發(fā)票到達后打印入庫收據(jù)。

  十六、采購部收到入庫清單后,應(yīng)盡快到財務(wù)部辦理開具借條的手續(xù)。2520每月日以前,減到萬元的限額。

公司采購管理制度4

  一、總則

  (一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作,特制定本制度。

  (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動。

  二、選購原則

  (一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

  凡未通過招標(biāo)確定供給商價格的物品的選購,每次選購金額在20xx元以上,必需有三家以上供給商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時光、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上舉行綜合評估,并與供給商進一步議定終于價格,暫時性應(yīng)急購買的物品除外。

  (二)、合同會簽制度

  固定資產(chǎn)的選購合同,必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加,調(diào)研匯總各方看法,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團選購的項目,應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。

  (三)、職責(zé)分別

  選購人員不得參加物資和服務(wù)的驗收,選購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由選購部按照合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供給商商議完成。

  (四)、全都性原則

  選購人員定購的物資或服務(wù)必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的'狀況下,準(zhǔn)時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能徹低與請購單全都,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。

  (五)、最低價搜索原則

  選購人員隨時搜集市場價格信息,建立供給商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化選購。

  (六)、廉潔制度

  全部選購人員必需做到:

  1、熱愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高選購材料質(zhì)量,降低選購成本。

  2、加強學(xué)習(xí),提高熟悉,增加法治觀念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供給商伸手。

  4、嚴(yán)格按選購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  5、工作仔細認(rèn)真,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

  (七)、招標(biāo)選購

  凡大宗或常常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、選購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加,定出一段時光內(nèi)(一年或半年或一季度)的供給商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化選購程序,提高工作效率。

  對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨著把握市場行情,調(diào)節(jié)選購價格。

  三、選購程序

  (一)、供給商的挑選和審計

  1、原輔材料的供給商必需證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。須要時,報有關(guān)管理部門批預(yù)備案。

  2、對于大宗和常常使用的商品或服務(wù),選購部應(yīng)較全面地了解把握供給商的生產(chǎn)管理情況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運送、售后服務(wù)等方面的狀況,建立供給商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門對供給約定期舉行評估和審計。

  3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在挑選供給商時,必需舉行詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供給商的報價不能作為唯一打算的因素。

  4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供給商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

  5、為確保供給渠道的暢通,防止意外狀況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營所必須的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供給商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

  6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度按照部門預(yù)算方案統(tǒng)計造表交選購部門,向三家以上供給商詢價,經(jīng)有關(guān)部門及選購部門綜合評估后,挑選合適的供給商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

公司采購管理制度5

  第一章總則

  第一條為加強對原材料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,規(guī)范采購行為,防止采購和支付過程中的錯誤和欺詐行為,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團公司的要求,制定本制度。

  第二條本制度所稱采購,主要是指采購原材料和支付貨款的行為。

  第三條采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的建立和實施,至少應(yīng)加強以下關(guān)鍵方面或關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制,并采取相應(yīng)的控制措施:

  1、權(quán)責(zé)劃分明確,機構(gòu)設(shè)置和人員配置科學(xué)合理;

  2、采購計劃和批準(zhǔn)程序明確;

  3、采購和驗收管理過程相關(guān)的控制措施要明確,對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原材料的驗收等都要明確規(guī)定;

  4、明確付款方式、程序、審批權(quán)限及與客戶對賬方式。

  第二章職責(zé)劃分和授權(quán)審批

  第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制,明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限。

  采購業(yè)務(wù)的集中管理部門是集團公司的市場部,協(xié)調(diào)部門是銷售部。他們各自的職責(zé)是:

  市場部:

  1、采購計劃審批;

  2、詢價及供應(yīng)商確定;

  3、采購合同的審核和歸檔;

  4、付款審核。銷售部門:

  5、采購和驗收;

  第五條建立采購支付業(yè)務(wù)授權(quán)制度和審批制度,按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購支付業(yè)務(wù)。逐步實行集中或相對集中采購,提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本費用。

  第六條購貨、付款業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)按照計劃、審批、購貨、驗收、付款等程序辦理,在購貨、付款的各個環(huán)節(jié)建立相關(guān)記錄并填寫相應(yīng)憑證,建立完善的購貨登記制度,對購貨合同、驗收憑證、入庫憑證、購貨發(fā)票等單據(jù)和憑證應(yīng)當(dāng)加強。

  第三章采購計劃和審批控制

  第七條建立計劃采購制度,采購計劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上,明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等。

  第八條加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對于有計劃的采購項目,市場部要嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);計劃采購項目應(yīng)當(dāng)有完備的.批準(zhǔn)程序。

  第九條原料的月度和年度供應(yīng)計劃必須報市場營銷部批準(zhǔn)。

  第四章采購與驗收控制

  第十條建立采購和驗收管理制度,對采購方式的確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序和計量方法等作出明確規(guī)定,確保采購過程的透明度。

  建立供應(yīng)商評估體系。由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進行評估,包括采購原材料的質(zhì)量、價格、交貨期、付款條件、供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等,并根據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進行調(diào)整。

  第十一條采購方式應(yīng)當(dāng)根據(jù)原材料的性質(zhì)和供應(yīng)情況確定。大宗原材料可以通過訂單或合同購買。

  第十二條充分了解和掌握供應(yīng)商的信譽、供貨能力等方面的信息。采購、使用等部門應(yīng)參與質(zhì)量和價格的比較,并按規(guī)定的授權(quán)和批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

  第十三條建立原材料驗收制度。銷售部門接受采購原材料的質(zhì)量、計劃、數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)內(nèi)容,并對該批材料負責(zé)。驗收負責(zé)人在驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)立即報市場部備案。

  第五章支付控制

  第十四條市場部、財務(wù)部在辦理支付業(yè)務(wù)時,應(yīng)嚴(yán)格審核和記錄購貨合同約定的付款條件和購貨發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性和合法性。

  第十五條嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)支賬戶、預(yù)支存款審批程序,加強預(yù)支賬戶、預(yù)支存款管理。

  加強預(yù)付款監(jiān)測,定期跟蹤核實。綜合判斷預(yù)付款的期限、占用金額的合理性、不可收回的風(fēng)險;及時對可疑的提前支付采取措施,最大限度地降低提前支付的資金風(fēng)險和損失的可能性。

  第十六條加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理,按照約定的付款日期、付款條件等,指定專人管理應(yīng)付賬款。

  第十七條建立不合格原料的處理制度,并嚴(yán)格執(zhí)行。

  第十八條與供應(yīng)商定期核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付款等往來賬款。如有差異,應(yīng)及時查明原因并處理。

  第六章監(jiān)督檢查

  第十九條建立采購業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查制度,明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)和權(quán)限,定期或不定期進行檢查。

  第二十條供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施,糾正和完善采購業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)。

  公司采購管理制度規(guī)定3

  為加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營和財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提高公司采購效率,更好地為公司基本建設(shè)提供材料設(shè)備供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要,特制定本制度。

  1、集團公司應(yīng)當(dāng)設(shè)置專職材料設(shè)備自購資金采購人員和管理人員,具有與其所從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力。綜合部門要嚴(yán)格遵守公司各項管理制度和采購管理流程,忠于職守,誠實自律,符合為基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的宗旨。

  2、公司財務(wù)部門負責(zé)審核和監(jiān)督材料設(shè)備的所有采購合同,確保公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃部負責(zé)批準(zhǔn)采購計劃,確保采購的合理性和采購資金的落實。

  3、收集公司基礎(chǔ)設(shè)施所需的材料設(shè)備采購需求(公司集中控制),編制各階段采購計劃,報公司財務(wù)部門批準(zhǔn)實施。

  4、按時完成各階段采購計劃和零星采購計劃,在保質(zhì)保量的情況下,及時準(zhǔn)確地為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供采購服務(wù),及時征求施工單位對所供材料的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格、價格、交貨期等要素的意見,改進不足之處。

  5、積極參與集團公司和煤礦組織的大宗物資采購和招標(biāo),并提出合理建議。

  6、采購合同簽訂:

  在初步確定供應(yīng)商和擬采購材料設(shè)備的市場價格后,集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織與相關(guān)供應(yīng)商就擬采購材料設(shè)備的價格進行談判,并簽訂采購意向合同和協(xié)議。

  公司供應(yīng)部、辦公室將采購合同、協(xié)議、采購計劃報送公司企劃部審核。經(jīng)事先審核確認(rèn)其合法性和經(jīng)濟性后,由供應(yīng)部和辦公室報公司財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn),簽字批準(zhǔn)后,與相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同和協(xié)議。

  7、簽訂采購合同和協(xié)議的原則和注意事項是獨立自愿的,平等協(xié)商是簽訂采購合同和協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同和協(xié)議的注意事項:

  合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容和履行方式必須符合法律規(guī)范。

  合同和協(xié)議的條款必須符合公司的利益,不得與公司的利益發(fā)生沖突。

  履行合同和協(xié)議的條件和方法必須完整和可操作,以避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任糾紛。

公司采購管理制度6

  一、目前公司采購工作狀況:

  因多種原因,目前公司許多采購工作不能按照正規(guī)流程進行,多由物資所需部門或技術(shù)部門單獨確定供應(yīng)商采購,公司采購部門人員有被架空的趨勢,導(dǎo)致許多采購工作失去其作用,并直接導(dǎo)致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業(yè)性,容易導(dǎo)致物資采購成本過高,成本核算較慢,影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施,大家有個適應(yīng)過程,因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上,公司的決心是堅定不移的;分工與要求是明明確確的;對每一筆采購發(fā)生是否合規(guī),管理者時刻都在關(guān)注著。20xx年,公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規(guī),致使公司在競爭中極其被動,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目,教訓(xùn)慘痛而深刻。因此,希望公司全體管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在,眾目關(guān)注,望大家都能堅定自覺的按規(guī)而行,而非迎風(fēng)搖曳!

  二、目的:

  統(tǒng)一采購流程,對采購過程進行規(guī)范和控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下,提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購成本,保障企業(yè)經(jīng)營活動的健康有序進行。

  三、適用范圍:

  公司各部門所有經(jīng)營產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類、其他臨時用物資、經(jīng)營中所需要的服務(wù)等。均需依照采購原則與流程,統(tǒng)一由采購部門負責(zé)。

  四、采購部職責(zé):

  1、采購部負責(zé)公司所需物資與服務(wù)的采購。

  2、采購部負責(zé)確保采購物資的質(zhì)優(yōu)價廉以及供貨的及時率。

  3、采購部應(yīng)根據(jù)財務(wù)狀況合理使用資金。

  4、采購人員努力鍛煉、學(xué)習(xí)相關(guān)工作能力:如成本意識與價值分析能力、預(yù)測能力、表達能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識。

  5、采購工作由采購部經(jīng)理具體組織,并按相關(guān)原則及流程報批。

  6、每一項具體采購工作,采購部門可以接受其他相關(guān)部門的建議,但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

  7、一次性采購額度超過3000元,必須經(jīng)過采購部門批準(zhǔn);業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門均無權(quán)單獨決定采購額度超過3000元以上的業(yè)務(wù)。

  五、采購部介入業(yè)務(wù)流程的時機:

  1、常規(guī)類辦公用品:由各部門每月月初提出采購申請,采購部按采購申請單集中進行采購,相關(guān)費用由物品使用部門獨自承擔(dān)。

  2、項目及工程類:業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備引進新產(chǎn)品或新項目,品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應(yīng)商備選單或詢價單(見附表一)。采購部依據(jù)詢價單所描數(shù)的要求對供應(yīng)商進行詢價、議價、索求技術(shù)方案。

  3、按要求對公司預(yù)算內(nèi)的物資進行采購。除應(yīng)急采購?fù)猓少彶坑辛x務(wù)對超出預(yù)算的采購行為向相關(guān)部門進行提醒并核實超出預(yù)算原因。

  六、細責(zé):

  1、責(zé)任與要求:

  公司所有物資與服務(wù)的采購與事宜必需由采購部負責(zé)并主持。沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付款,財務(wù)部不予報銷和支付。

  2、工程招標(biāo)期供應(yīng)商的選擇及詢價:

  1)公司所有采購工作必須在公司指定的供應(yīng)庫中選擇,業(yè)務(wù)部門、采購部門偏重于供應(yīng)商的價格、經(jīng)營的長期穩(wěn)定性等商務(wù)性談判,技術(shù)部門偏重于技術(shù)問題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況,由業(yè)務(wù)部門負責(zé)人決定取舍。公司采購部門負責(zé)人須向所有供應(yīng)商明確此點根本要求。

  2)具體業(yè)務(wù)中,客戶需求或要求的產(chǎn)品公司供應(yīng)庫中不具備,根據(jù)業(yè)務(wù)緊急程度,可由業(yè)務(wù)部門負責(zé)人牽頭,按公司采購流程匯同技術(shù)部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)庫。

  3)具體流程如下:

 。1)由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責(zé)任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求(如技術(shù)參數(shù)等)以書面形式報給本部門內(nèi)勤人員,再轉(zhuǎn)發(fā)至采購部(見附表一),如對相關(guān)技術(shù)實現(xiàn)及參數(shù)等不好確定,則需直接將用戶相關(guān)需求情況以書面形式轉(zhuǎn)至采購部。

 。2)由采購部轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)供應(yīng)商,并將挑選出的供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)部門技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門確認(rèn)技術(shù)細節(jié),采購部同時進行詢價、議價。期間,供應(yīng)商不明確事宜,由采購部協(xié)調(diào)對應(yīng)部門技術(shù)人員對供應(yīng)商進行技術(shù)答疑。

 。3)采購部確定2-3套方案報給相關(guān)業(yè)務(wù)部門,由相關(guān)業(yè)務(wù)部門參考技術(shù)部及采購部意見最終選定。產(chǎn)品品牌選定權(quán)必須牢牢掌控在

  相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人手中,以便掌控市場競爭局面。技術(shù)及采購部門人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競爭點的意義。同時技術(shù)部門和采購部門可分別根據(jù)技術(shù)參數(shù)是否達到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權(quán)。(4)業(yè)務(wù)情況特殊,上述規(guī)定不易執(zhí)行,則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人會同技術(shù)部門、采購部門相關(guān)人員集體商議,最終由業(yè)務(wù)負責(zé)人拍板決定。

 。5)整個流程運作,由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)推動。

 。6)嚴(yán)禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購任意一個部門不按上述規(guī)定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應(yīng)商的選擇及采購工作。采購部負責(zé)人每月末需同時將本月重大項目采購制度執(zhí)行情況以書面形式報至公司審計部門。

  (7)凡用來競標(biāo)的品牌以確定,要求供應(yīng)商報備并申請?zhí)厥獾膬r格保護,以便在競爭中取得最大優(yōu)勢。

  3、采購申請

  A采購物資與供應(yīng)商確定后,由使用人提出申請,報部門經(jīng)理審核,再由財務(wù)部經(jīng)理審核。通過后報總經(jīng)理審批,最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應(yīng)提前通知采購部,避免因供貨周期過長導(dǎo)致工程或銷售的延誤。

  B項目現(xiàn)場的零星采購、急采在采購部經(jīng)理授權(quán)后由項目經(jīng)理負責(zé),且應(yīng)在采購?fù)瓿珊蠹皶r將采購清單及供應(yīng)商名片上交給采購部,由采購部對所采買的物品進行核價,登記。

  4、采購實施

  A、采購經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應(yīng)商;與供應(yīng)商確認(rèn)價格、到貨周期、結(jié)算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜;負責(zé)與供應(yīng)商關(guān)系的維護,努力與供應(yīng)商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。采購人員或內(nèi)勤人員如能從供應(yīng)商處為公司帶來生意,工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關(guān)人員及部門進行獎勵。

  B、采購過程中及時與工程、技術(shù)部門溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號的差錯。

  C、盡量集中采購,以免造成不必要的浪費(如人工、運輸車費等)。

  D、工程項目類采購設(shè)備提前10-20天預(yù)算,預(yù)報采購部門及財務(wù)部門。

  5、定點集中采購與檔案建設(shè)管理

  A

 。1)對于工程類常用產(chǎn)品(監(jiān)控、報警、樓宇、網(wǎng)線、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、背景音樂等)需要定點采購;

 。2)對于門市及工程等業(yè)務(wù)部門常用的'消耗類產(chǎn)品需要定點集中采購;

 。3)各部門臨時性的小額采購管理,由各部門內(nèi)勤人員負責(zé)。相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統(tǒng)一管理。

  B對每個供應(yīng)商建立長期、詳實的(高、中、低檔)管理檔案(包括產(chǎn)品型號、質(zhì)量、價格等);建立相應(yīng)的產(chǎn)品庫,同時進行動態(tài)化管理,及時跟蹤產(chǎn)品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準(zhǔn)備(見附表二)。

  6、貨物驗收

  由物資使用部門與采購部共同驗收產(chǎn)品,必要時可請技術(shù)部人員協(xié)助完成。

  7、采購報銷

  A貨物驗收合格后,采購人員憑采購清單(發(fā)票)、交由庫管員輸入庫手續(xù)。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷手續(xù),經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批,簽字、通過后方能前往財務(wù)部進行報銷;

  B項目經(jīng)理的零星采購也應(yīng)在報銷里提供票據(jù);

  C如有手續(xù)不齊全,年月日、大小寫不相符的等情況,財務(wù)部有權(quán)不予報銷。

  8、后續(xù)考核

  A采購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調(diào)查。比較產(chǎn)品的優(yōu)劣,以便對供應(yīng)商及產(chǎn)品進行測評。

  B由業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、財務(wù)部對采購工作進行考核,評價采購部工作的優(yōu)劣。財務(wù)部有權(quán)利和義務(wù)調(diào)查采購人員是否有徇私舞弊行為

  七、采購流程中各部門職責(zé):

  序號

  部門

  權(quán)利與職責(zé)

  1

  北訊通工程分公司、搜尋者、龍石

  1、明晰客戶需求的產(chǎn)品、需實現(xiàn)的功能及供貨期;2、與技術(shù)部確認(rèn)產(chǎn)品功能是否符合用戶需求;3、根據(jù)客戶情況、公司技術(shù)部門及采購部門意見確定方案品牌及確定報價;4、與倉庫保管人員確認(rèn)所需采購產(chǎn)品的庫存數(shù)量,確定是否需要采購;5、與采購負責(zé)人確認(rèn)訂購明細及到貨周期;6、填制需訂購產(chǎn)品的采購單。7、推動、協(xié)調(diào)整個流程的運行。

  2

  技術(shù)部

  1、協(xié)助業(yè)務(wù)部門確認(rèn)客戶需求并制定相應(yīng)的技術(shù)方案。2、當(dāng)功能實現(xiàn)不確定不明朗時,制作方案咨詢單傳遞至采購部門。3、對供應(yīng)商技術(shù)答疑,確保供應(yīng)商明晰產(chǎn)品及系統(tǒng)要求。3、協(xié)助采購及倉庫保管人員采購、驗收特定的有一定技術(shù)含量的貨物。

  3

  財務(wù)部

  1、對采購單內(nèi)容的確認(rèn);2、負責(zé)及時結(jié)算貨款;3、出具開發(fā)票信息;4、采購資金籌集;5、采購業(yè)務(wù)發(fā)生后,應(yīng)付賬款的合理支付;6、每月與各供應(yīng)商進行財務(wù)對賬,并把對賬單提供給采購部與供應(yīng)商核實;7、采購成本控制;8對采購環(huán)節(jié)的監(jiān)督。

  4

  總經(jīng)理

  對采購訂單內(nèi)容的確認(rèn),出具最終審核意見。

  八、罰責(zé):

  1、嚴(yán)禁其他部門人員跨越采購部門直接確定品牌或采購,違反者視情節(jié)嚴(yán)重與否給予50-200元罰款。未按流程進行簽字審批的管理人員,罰款100元。

  2、財務(wù)部一定要嚴(yán)把付款關(guān)。沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付款禁止付款。違反規(guī)定每次罰款50元。

  3、技術(shù)、銷售及采購負責(zé)人提供采購產(chǎn)品主要型號、參數(shù)與客戶方的需求不符,而供貨方又不能提供退貨支持,致使設(shè)備積壓造成損失。如能確定責(zé)任人,相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)100元/臺的損失費用,如責(zé)任不清的三方各承擔(dān)50元/臺的損失費。

  4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價并采購,嚴(yán)禁在采購過種中僅在一、兩家內(nèi)比較。如未能按貨比三家的原則進行采購而給公司帶來損失,相關(guān)責(zé)任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產(chǎn)的雙倍進行處罰。

  5、公司監(jiān)事部門在采購流程中的各個環(huán)節(jié)有權(quán)進行檢查、指導(dǎo),對公司采購額度較大的項目產(chǎn)品及重點供應(yīng)商監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問題,按情節(jié)輕重,酌情處理。

公司采購管理制度7

  一、請購極其規(guī)定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門按照生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囫圇過程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應(yīng)包括以下要素:

  請購的部門;

  請購物品所屬項目

  請購的用途

  請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

  請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

  請購物品的需求時光

  請購如有特別請備注

  請購單填寫人

  請購部門主管

  請購單審核人

  選購副總審核

  財務(wù)審核人

  公司總經(jīng)理

  3、請購單及其提報規(guī)定

  請購單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報選購部門;

  請購部門在提報申請單時應(yīng)要求選購部接收人簽字并備份;

  涉及的'請購數(shù)量過多時可附件清單的形式舉行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

  遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況下可以電話請示,征得同意后提報選購部門,簽字確認(rèn)后手續(xù)后補

  假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必需作出書面說明

  請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報選購部。

  二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請購的接收要點

  選購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

  接收請購單時應(yīng)遵循無方案不選購,名稱規(guī)格等不完整不清楚不選購,圖紙及技術(shù)資料不全不選購,庫存已超儲值積壓的物資不選購的原則;

  通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

  對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)準(zhǔn)時通知請購部門。

  2、請購單的分發(fā)規(guī)定

  對于請購單選購部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)舉行分工處理;

  對于緊張請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

  無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

  重要的項目選購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

  三、詢價及其規(guī)定

  1、詢價前應(yīng)仔細查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,碰到問題應(yīng)準(zhǔn)時與請購部門交流;

  2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)收拾、歸類集中選購;

  3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌舉行詢價;

  4、比價選購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

  四、比價、議價

  1、對廠商的供給能力,交貨時光及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量舉行確認(rèn);

  2.對于合格供貨商的價格水平舉行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件越發(fā)突出;

  五、合同的簽訂及其規(guī)定

  1、合同正文應(yīng)包含的要素

 。1)合同名稱、編號、簽訂時光、簽訂地點;

  (2)選購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分;

 。3)付款方式

 。4)工期

 。5)質(zhì)量保證期

  (6)其他商定

  2、合同簽訂及其規(guī)定

 。1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,注重保密責(zé)任;

 。2)擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低;

  3、合同執(zhí)行

 。1)已簽訂合同由選購部項目負責(zé)人負責(zé)跟進,由選購部負責(zé)人舉行監(jiān)督,如浮現(xiàn)問題,選購部應(yīng)準(zhǔn)時提出建議或補救措施,并準(zhǔn)時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

 。2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)準(zhǔn)時把握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行狀況,跟蹤并催促其保證質(zhì)量,按時履約;

 。3)合同在履行期間應(yīng)根據(jù)雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)準(zhǔn)時商議并簽訂補充合同;

  六:報驗與入庫

  1、供給單位已經(jīng)履行完畢的合同,選購部應(yīng)準(zhǔn)時通知質(zhì)檢部門舉行驗收;

  2、標(biāo)的物在運達公司后選購部應(yīng)準(zhǔn)時通知請購部門,由請購部門準(zhǔn)時支配卸貨與搬運。

公司采購管理制度8

  一、目的:

  為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

  三、職責(zé)權(quán)限

  1、總經(jīng)理負責(zé)采購管理制度的審批;

  2、分管副總、財務(wù)負責(zé)人負責(zé)采購管理制度的審核;

  3、人力資源行政部負責(zé)采購管理制度的制定。

  4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由采購部負責(zé);非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責(zé)。

  四、采購原則

  1、詢價比價原則

  物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

  2、一致性原則

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

  3、低價搜索原則

  采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則

 。1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

 。2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。 (3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

 。4)加強學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

 。5)工作認(rèn)真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標(biāo)采購原則

  凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

  6、審計監(jiān)督原則:

  采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。

  五、采購流程

  1、采購申請:

  經(jīng)營性物品采購,(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由采購部負責(zé)采購物品,非經(jīng)營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責(zé)采購物品。

  每月25日前,需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

  2、詢價比價議價:

 。1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價。

 。2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

 。3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、

  原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

  3、樣品提供和確認(rèn):

 。1)若須進行樣品提供和確認(rèn)的`,須確定送樣周期,由采購人員負責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認(rèn),必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

  (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應(yīng)商選擇:

 。1)具有合法經(jīng)營主體者。

 。2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

  (3)信譽良好者。

 。4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

  5、合同簽定:

  (1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

 。2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。

  6、進度跟催

 。1)為確保準(zhǔn)時交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。

 。2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會需求部門。

  7、驗收入庫:

  采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

  8、對帳付款:

  采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

  9、采購流程圖:(附后)

  六、考核

  凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。

  七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部,自20xx年1月1日起執(zhí)行。

  八、本制度附件:

  1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》

公司采購管理制度9

  1.引言

  本采購管理制度的目的是確保物業(yè)公司在采購過程中遵守法律法規(guī),保證公平、透明的采購環(huán)境,提高采購效率,降低采購成本。本制度適用于物業(yè)公司內(nèi)所有采購活動,包括物資采購、設(shè)備采購、工程采購等。

  2.采購政策與目標(biāo)

  2.1 物業(yè)公司的采購政策是公開、公平、公正的原則。

  2.2 采購目標(biāo)是通過有效的供應(yīng)商管理和采購流程管理,實現(xiàn)采購的高質(zhì)量、高效率和低成本。

  3.采購組織與職責(zé)

  3.1 確立采購領(lǐng)導(dǎo)小組,負責(zé)制定和監(jiān)督采購政策、制度和流程。

  3.2 設(shè)立采購部門,負責(zé)具體采購活動的執(zhí)行、管理和監(jiān)督。

  3.3 確定采購員的職責(zé),包括采購計劃、采購準(zhǔn)備、供應(yīng)商篩選、采購合同簽訂等。

  4.采購流程

  4.1 采購需求發(fā)布:根據(jù)業(yè)務(wù)部門需求,編制采購需求計劃,并發(fā)布采購需求公告。

  4.2 供應(yīng)商篩選:采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)或詢價等方式進行供應(yīng)商篩選,并組織供應(yīng)商評審。

  4.3 投標(biāo)評審:對符合要求的供應(yīng)商進行投標(biāo)評審,根據(jù)評審結(jié)果確定中標(biāo)供應(yīng)商。

  4.4 合同簽訂:與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同,明確采購的內(nèi)容、價格、交付周期等相關(guān)條款。

  4.5 供應(yīng)商管理:建立供應(yīng)商評價制度,定期對供應(yīng)商進行評價,根據(jù)評價結(jié)果決定是否繼續(xù)合作。

  4.6 采購執(zhí)行:監(jiān)督采購過程中的交付、支付等環(huán)節(jié),確保采購過程的完整性和合規(guī)性。

  4.7 采購結(jié)算:根據(jù)合同約定,及時結(jié)算采購款項,并保留相關(guān)憑證和文件。

  5.采購合同管理

  5.1 建立采購合同檔案,包括合同備案、合同變更、合同履行、合同結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的文件和憑證。

  5.2 對采購合同進行審查,確保合同的合法性和有效性。

  5.3 監(jiān)督合同履行情況,及時處理合同履行中的問題。

  5.4 完成合同結(jié)算工作,確保采購款項的及時支付和憑證的妥善保管。

  6.供應(yīng)商管理

  供應(yīng)商管理是物業(yè)公司采購管理中的一個重要環(huán)節(jié),其目的是建立和維護長期合作的供應(yīng)商關(guān)系,以確保物業(yè)公司獲得高質(zhì)量、可靠且具有競爭力的供應(yīng)商資源。

  6.1供應(yīng)商評選和篩選

  6.1.1制定供應(yīng)商評價指標(biāo)體系,包括供應(yīng)商的信譽度、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨準(zhǔn)時性、客戶反饋等方面。

  6.1.2 建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,實時更新和搜集供應(yīng)商的相關(guān)信息。

  6.1.3 根據(jù)需求,發(fā)布供應(yīng)商招標(biāo)公告或發(fā)出邀請函。

  6.1.4 對報名的`供應(yīng)商進行評審,確定符合要求的供應(yīng)商候選名單。

  6.2供應(yīng)商評估和選擇

  6.2.1 進行供應(yīng)商現(xiàn)場考察,了解其生產(chǎn)能力、品質(zhì)控制、設(shè)備水平等情況。

  6.2.2 對供應(yīng)商進行評估,根據(jù)評估結(jié)果確定中選供應(yīng)商。

  6.2.3 與中選供應(yīng)商進行談判,確定合作細節(jié)和合同條款。

  6.2.4 簽訂供應(yīng)商協(xié)議或合同,明確雙方權(quán)責(zé)和合作方式。

  6.3供應(yīng)商績效評估與管理

  6.3.1 建立供應(yīng)商績效評估體系,包括對供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面進行評估。

  6.3.2 定期對供應(yīng)商進行績效評估,與供應(yīng)商進行溝通和反饋。

  6.3.3 根據(jù)評估結(jié)果,對績效不合格的供應(yīng)商采取相應(yīng)的處理措施,包括警告、限制采購、解除合作等。

  6.4供應(yīng)商合作與發(fā)展

  6.4.1 建立供應(yīng)商信息管理系統(tǒng),全面了解供應(yīng)商的變動情況和發(fā)展動態(tài)。

  6.4.2 與供應(yīng)商建立積極的合作關(guān)系,加強溝通與協(xié)作。

  6.4.3 定期舉辦供應(yīng)商會議,分享公司需求和采購計劃,共同探討解決方案。

  6.4.4 鼓勵供應(yīng)商不斷創(chuàng)新和提升,支持其技術(shù)改進和產(chǎn)品升級。

  6.5供應(yīng)商退出管理

  6.5.1 對于長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)提前進行退出溝通和準(zhǔn)備工作。

  6.5.2 建立退出管理制度,確保供應(yīng)商退出過程的順利進行。

  6.5.3 在供應(yīng)商退出后,及時尋找替代供應(yīng)商,保障采購的連續(xù)性。

  7.質(zhì)量的把控

  質(zhì)量把控是物業(yè)公司采購管理中的重要環(huán)節(jié),確保所采購的物品和服務(wù)符合公司的要求和標(biāo)準(zhǔn)。

  7.1設(shè)定明確的采購標(biāo)準(zhǔn)和要求

  確定所采購物品或服務(wù)的技術(shù)規(guī)格、性能要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等,包括產(chǎn)品的外觀、功能、性能、可靠性、耐久性等方面的要求。

  7.2與供應(yīng)商建立質(zhì)量控制機制

  與供應(yīng)商合作時,應(yīng)明確雙方義務(wù)和責(zé)任,建立質(zhì)量控制機制,確保供應(yīng)商能夠滿足公司的質(zhì)量要求。例如,可以要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。

  7.3 內(nèi)部驗收和抽樣檢驗

  在收到所采購的物品或服務(wù)之后,進行內(nèi)部驗收和抽樣檢驗,檢查是否符合采購標(biāo)準(zhǔn)和要求?梢灾贫ㄏ鄳(yīng)的驗收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法,確保物品和服務(wù)的質(zhì)量達到預(yù)期。

  7.4建立供應(yīng)商績效評估體系

  對供應(yīng)商的質(zhì)量績效進行評估,包括交貨準(zhǔn)時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面,依據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進行排名和分類,從而能夠及時發(fā)現(xiàn)和處理供應(yīng)商質(zhì)量問題。

  7.5建立質(zhì)量投訴處理機制

  建立質(zhì)量投訴處理流程和機制,對于接收到的質(zhì)量投訴及時進行處理和調(diào)查,并采取相應(yīng)的糾正措施,以減少類似問題的發(fā)生,并提高采購質(zhì)量。

  7.6建立反饋機制和持續(xù)改進

  建立與供應(yīng)商的持續(xù)溝通和反饋機制,及時向供應(yīng)商反饋質(zhì)量問題,要求供應(yīng)商采取糾正措施。同時,也要及時總結(jié)和分析采購過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,并制定相應(yīng)的改進措施,提高采購質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。

  8.采購績效評估

  8.1 建立采購績效評估指標(biāo)體系,包括供應(yīng)商績效、采購效率和采購成本等方面。

  8.2 定期對采購績效進行評估,并向相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)小組報告評估結(jié)果。

  8.3 根據(jù)評估結(jié)果,及時調(diào)整采購策略和管理措施,提高采購績效。

  9.違規(guī)處理與監(jiān)督

  9.1 建立采購違規(guī)處理機制,對采購活動中的違規(guī)行為進行嚴(yán)肅處理。

  9.2 加強采購活動的監(jiān)督和檢查,發(fā)現(xiàn)并糾正采購中存在的問題。

  9.3 設(shè)立投訴舉報渠道,接受員工和供應(yīng)商的舉報,并及時處理。

  10.培訓(xùn)與溝通

  10.1 對采購人員進行培訓(xùn),提高其采購知識和技能。

  10.2 定期召開采購工作會議,交流經(jīng)驗、解決問題,提升采購效能。

  10.3 向員工和供應(yīng)商廣泛宣傳公司的采購政策和制度,增強采購的透明度和可操作性。

  11.附則

  11.1 本制度由物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)解釋和修訂。

  11.2 本制度自發(fā)布之日起生效,廢止之前的任何采購管理制度。

  11.3 本制度的解釋權(quán)歸物業(yè)公司所有。

公司采購管理制度10

  第一章總則

  一、目的

  為加強物品采購管理,規(guī)范所有物品采購工作,保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。

  第二章采購權(quán)限和原則

  一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責(zé)。

  其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購。

  二、采購原則

  1、詢價比價原則

  有兩家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

  2、一致性原則

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

  3、低價搜索原則

  采購人員隨時搜集市場價格信息,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則

  自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  5、監(jiān)督問責(zé)原則:采購人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中,如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題,相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。

  第三章采購流程

  一、采購申請:

  1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的`采購均由人事行政部負責(zé)。

  2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。

  3、物品需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

  4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調(diào)研,給出采購商家或采購價格的建議,采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進行采購。

  5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集,次月第一周進行采購。并將此類預(yù)算費用在每月月初及時報至財務(wù)審核。

  二、詢價比價議價:

  每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。所有采購務(wù)必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

  三、供應(yīng)商選擇:

  1、具有合法經(jīng)營主體者。

  2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

  3、信譽良好者。

  4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。

  四、采購合同簽定及采購過程的完成。

  1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單及采購發(fā)票。

  2、若無法提供采購合同和訂單的,采購過程需兩個人共同參與完成。

  五、驗收入庫:

  當(dāng)各類物品(文具、勞保用品除外)采購?fù)旰,需第一時間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。

  六、對帳付款:

  第四章物品申領(lǐng)與保管

  一、物品領(lǐng)用

  1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領(lǐng)用。

  2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領(lǐng)并登記,登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。

  3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部,若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的,需補辦續(xù)借手續(xù)。

  4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。

公司采購管理制度11

  一 總則

  為加強 采購 工作的管理,提高 采購工作的效率,制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

  二 采購 部人員職責(zé)及管理制度

  1. 熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場信息的積累。

  2. 廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

  3. 負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。

  4. 負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

  5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。

  6. 大項材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

  7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

  8. 及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。

  9. 做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

  10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  三 采購 工作流程

  采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔(dān)負了不可推卸的重要責(zé)任, 采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中, 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。

  1. 在項目的`初始運作階段, 采購部根據(jù)項目部、投標(biāo)部的具體要求,配合進行投標(biāo)的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

  2. 項目正式運作后, 采購 部應(yīng)該在第一時間開始進行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往 采購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

  3. 采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 ),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

  4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

  5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由專人負責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表 4 ),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購 部。

  6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時通知采購 部,由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)約運輸成本。

  7. 項目完成后, 采購 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》,如有需要, 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。

  8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

  四 采購 部發(fā)展規(guī)劃

  原材料 采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

  降低 采購成本不是一個短期的目標(biāo),也不是短期內(nèi)就可以達成的目標(biāo),而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程, 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標(biāo)。

  我們 采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標(biāo)根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整,但是保證前進的大方向永遠不變

  (一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立,包括 采購制度, 工作流程 ,供應(yīng)商管理等制度。進行供應(yīng)商資格的初步審核,每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商。開始逐步實施 采購 工作流程 。

  (二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌,高效,準(zhǔn)確的運行。

  (三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到 采購 工作流程 高效、準(zhǔn)確帶來的便利,能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

  (四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應(yīng)商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

  (五)大膽設(shè)想: 5 — 10 年后,公司以自主設(shè)計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工,通信工程設(shè)計、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

  目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題,修改失誤,爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的,適合公司具體情況的 采購 系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo),各個部門同事在具體實施中,多提寶貴意見,指出我們工作中的不足,促進我們 采購 部工作的進步,真正達到降低 采購 成本,推動公司發(fā)展的目標(biāo)

公司采購管理制度12

  一、總則

  (一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

  (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

  二、采購原則

  (一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

  凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購,每次采購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

  (二)、合同會簽制度

  固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團采購的項目,應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。

  (三)、職責(zé)分離

  采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

  (四)、一致性原則

  采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。

  (五)、最低價搜尋原則

  采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

  (六)、廉潔制度

  所有采購人員必須做到:

  1、熱愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。

  2、加強學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,增強法治觀念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

  4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  5、工作認(rèn)真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

  (七)、招標(biāo)采購

  凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。

  對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

  三、采購程序

  (一)、供應(yīng)商的選擇和審計

  1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的'供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時,報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

  2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

  3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

  4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

  5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

  6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向三家以上供應(yīng)商詢價,經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

公司采購管理制度13

  第一章總則

  第一條目的

  為加強整體采購計劃管理、提高采購效率、降低采購成本,保障集團各單位經(jīng)營活動所需物品的正常供應(yīng),特制訂本制度。

  第二條適用范圍

  本制度適用于集團內(nèi)部所有直屬單位。

  第二章采購管理

  第三條采購集中管理

  集團實行內(nèi)部采購集中管理制度,除各單位的事業(yè)性收費之外,在集團管理中心登錄的產(chǎn)品(或服務(wù))為集團指定采購單位。各單位一旦發(fā)生未經(jīng)集團市場管理中心許可的采購行為,一概不予報銷或支付。

  第四條采購流程

  采購可分為商品類采購與服務(wù)類采購二大類,各單位可根據(jù)自己的經(jīng)營狀況預(yù)算需求量,向集團市場管理中心產(chǎn)品管理部發(fā)起采購。

  第三章采購原則

  第六條供應(yīng)商的選擇

  一、在集團市場管理中心登錄的物品,原則上必須選擇業(yè)內(nèi)排名前十的供應(yīng)廠商(或品牌),從市場占有率、售后服務(wù)、商品價格等多個方面進行比較,選擇最佳供應(yīng)商。嚴(yán)禁選擇“三無產(chǎn)品”,即無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期、無生產(chǎn)地址。

  二、機器設(shè)備采購必須是取得國家有關(guān)許可證并在勞動部門備案的正規(guī)單位設(shè)計、生產(chǎn)的'產(chǎn)品。經(jīng)員或安全管理機構(gòu)檢驗合格方可使用,銷售商須提供有(經(jīng)勞動局備案認(rèn)可的)維修保養(yǎng)點或正式委托保養(yǎng)點。確需聘請外單位人員安裝、維修、檢測機器設(shè)備時,被雇請的單位必須是經(jīng)勞動部門安全認(rèn)可的單位。

  第七條供應(yīng)商的確定

  同時聯(lián)系經(jīng)篩選后的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,根據(jù)集團年總采購量讓對方提供產(chǎn)品報價,進行價格比對,并與供應(yīng)商簽訂年度購銷合同。

  第八條市場把握原則

  產(chǎn)品管理人員應(yīng)隨時搜集市場產(chǎn)品信息,掌握產(chǎn)品及行業(yè)動態(tài),建立供應(yīng)商信息檔案,實現(xiàn)最優(yōu)化管理。

  第九條廉潔原則

  采購人員應(yīng)廉潔自律,做到不收禮、不受賄。

  第四章采購操作規(guī)程

  第十條樣品提供和確認(rèn)

  一、如需提供樣品的,須確定送樣周期,由產(chǎn)品管理部門負責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求單位確認(rèn)。

  二、對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  第十一條合同簽定

  一、供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由集團公司與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

  二、如發(fā)生爭議時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。

  第十二條進度跟催

  為確保準(zhǔn)時交貨,產(chǎn)品管理人員人員應(yīng)提前采用電話、傳真、郵件等方式跟供應(yīng)廠商進行溝通,確保物品能及時交貨。如采購物品無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,銷售管理人員應(yīng)提前通知需求單位,并聯(lián)系廠家確定新的到貨日期。

  第十三條驗收入庫

  貨到后,各單位應(yīng)對貨物進行驗貨,貨物驗收合格后方能入庫。不符合要求的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)予以退回,不得入庫。

  第五章附則

  第十四條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

  第十五條本制度由集團財務(wù)管理中心負責(zé)解釋。

  附表1:《單位采購清單》

  附表2:《單位租房及裝修采購清單》

  附表3:《集團采購工作日報表》

  附表4:《集團采購工作月報表》

  附表5:《集團采購工作季報表》

  附表6:《集團采購工作年報表》

  附表7:《單位銷售工作日報表》

  附表8:《單位銷售工作月報表》

  附表9:《單位銷售工作季報表》

  附表10:《單位銷售工作年報表》

  附表11:《集團各單位銷售統(tǒng)計工作日報表》

  附表12:《集團各單位銷售統(tǒng)計工作月報表》

  附表13:《集團各單位銷售統(tǒng)計工作季報表》

  附表14:《集團各單位銷售統(tǒng)計工作年報表》

  附表15:《單位租房及裝修工作日報表》

  附表16:《單位租房及裝修工作日報表》

  附表17:《單位租房及裝修工作日報表》

  附表18:《單位租房及裝修工作日報表》

  附表19:《集團各單位銷售統(tǒng)計工作日報表》

  附表20:《集團各單位銷售統(tǒng)計工作月報表》

  附表21:《集團各單位銷售統(tǒng)計工作季報表》

  附表22:《集團各單位銷售統(tǒng)計工作年報表》

公司采購管理制度14

  為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要,特制定本制度。

  1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

  2、公司財務(wù)部門負責(zé)對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責(zé)對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

  3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。

  4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

  5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。

  6、采購合同的簽訂:

  1)初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后,集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。

  2)公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟后,報公司財務(wù)負責(zé)人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

  7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:

  1)合同、協(xié)議的'條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

  2)合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

  3)合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。

公司采購管理制度15

  一總則

  為加強選購工作的管理,提高選購工作的效率,制定本制度。全部的選購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

  二選購部人員職責(zé)及管理制度

  1.熱愛本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注重市場信息的堆積。

  2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)省,考究職業(yè)道德。

  3.負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的選購工作。

  4.負責(zé)供給商的開發(fā)、管理及維護工作。

  5.堅定執(zhí)行各項選購工作制度及公司各項規(guī)則制度。

  6.大項材料必需做招標(biāo)工作,其他材料詢價必需三家供給商以上參加。

  7.樂觀了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際狀況,早知道,早處理。

  8.準(zhǔn)時幫助財務(wù)部對比欠款數(shù)額或者合同要求支配對供給商舉行付款。

  9.做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

  10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  三選購工作流程

  選購部作為一個職能部門,在項目的詳細實施中擔(dān)負了不行推卸的重要責(zé)任,選購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購工作流程是提高選購效率,較低成本最有效的辦法。在項目實施的過程中,選購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才干順當(dāng)?shù)耐瓿蛇x購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃,來提升工作效率,削減工作失誤,為項目的順當(dāng)實施做出各自的貢獻。

  1.在項目的初始運作階段,選購部按照項目部、投標(biāo)部的詳細要求,協(xié)作舉行投標(biāo)的材料報價,以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避開發(fā)生投標(biāo)價低于實際選購價的狀況浮現(xiàn)。

  2.項目正式運作后,選購部應(yīng)當(dāng)在第一時光開頭舉行所需材料的選購預(yù)備工作。生產(chǎn)方案部門依據(jù)工程合同和對照庫存后的實際需求,對選購部下達《材料申購單》(附表1 )此單由申請人填寫,生產(chǎn)或者項目負責(zé)人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往選購部,一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

  3.選購部接到《材料申購單》后,按照所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際狀況,向公司已經(jīng)確定的合格供給商中的3家— 5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2 )。供給商按照要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供給商付款的依據(jù)之一,需妥當(dāng)保存。選購部按照幾家供給商的對照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3 ),同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其預(yù)備收貨。

  4.供給商按照《材料訂購單》支配生產(chǎn)運送,各項詳細要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證實書。

  5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后,應(yīng)由專人負責(zé)材料的`質(zhì)量、數(shù)量檢查,檢查中必需將供給商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對比,質(zhì)量和數(shù)量都精確無誤后才干舉行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4 ),相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳選購部。

  6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,準(zhǔn)時通知選購部,由選購部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運送。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結(jié)算,節(jié)省運送成本。

  7.項目完成后,選購部按照與供給商簽訂的合同條款支配付款。付款時,選購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》,如有需要,選購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部按照實際狀況支配付款額度。

  8.供給商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供給商付款。

  四選購部進展規(guī)劃

  原材料選購在任何一個公司都是打算生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:選購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今天,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

  降低選購成本不是一個短期的目標(biāo),也不是短期內(nèi)就可以達成的目標(biāo),而是一個公司必需要規(guī)劃、重視的長遠進展策略,是需要長久的工作閱歷的堆積和公司整體的選購流程,選購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標(biāo)。

  我們選購部的初步方案如下,其中的時光和工作目標(biāo)按照實際狀況會作出相應(yīng)調(diào)節(jié),但是保證前進的大方向永久不變

  (一)在3個月內(nèi)完成選購體系的建立,包括選購制度,工作流程,供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核,每種材料確定出5 — 10家候選供給商。開頭逐步實施選購工作流程。

  (二)在6個月內(nèi)完美選購體系,修正詳細工作中浮現(xiàn)的問題。進一步完美供給商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓選購工作流程走入正軌,高效,精確的運行。

  (三)在1年內(nèi)建立高效的選購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準(zhǔn)時、報驗不準(zhǔn)時等工作失誤,不浮現(xiàn)一起因為選購工作失誤造成的公司損失,建立完美的選購管理體系,能初步感觸到選購工作流程高效、精確帶來的方便,能看到選購成本降低帶來的實際效果。

  (四)在2年內(nèi)建立起相對固定的選購團隊和供給商隊伍。能切實看到因為選購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

  (五)大膽設(shè)想:5 — 10年后,公司以自主設(shè)計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技長進的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完美的組織結(jié)構(gòu),人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線,涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工,通信工程設(shè)計、施工,物流,工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供給商,為公司的進展提供最大限度地支持。

  目前起草的《選購部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據(jù)本來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的選購工作中所堆積的閱歷做的一個現(xiàn)行的臨時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)覺問題,修改失誤,爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的,適合公司詳細狀況的選購系統(tǒng)體系。希翼公司領(lǐng)導(dǎo),各個部門同事在詳細實施中,多提珍貴看法,指出我們工作中的不足,促進我們選購部工作的長進,真正達到降低選購成本,推進公司進展的目標(biāo)

【公司采購管理制度】相關(guān)文章:

公司采購管理制度12-07

公司采購管理制度10-18

公司物資采購管理制度04-10

【薦】公司采購管理制度06-26

【精】公司采購管理制度06-28

公司集中采購管理制度06-02

公司采購流程的管理制度09-29

公司采購管理制度(必備)07-07

【熱】公司采購管理制度06-26

(優(yōu))公司采購管理制度07-07